為進(jìn)一(yī)步規範集團公司合同管理,防範和控製經(jīng)營風險,提高合同管理水平,根據市國資委、市財政局、市審計(jì)局關於印發《市屬企業合同管理情況檢查工作(zuò)方案》的通知有關要求,集團公司對集團公(gōng)司各部室、全資控股權屬(shǔ)公(gōng)司開展合同管理情況檢(jiǎn)查。
本次(cì)檢查采取自行檢查的方式進行,主要對截至2024年4月30日已簽訂並(bìng)正處於履約過程中的工程類、投資類、擔保類、債權類(lèi)、債務(wù)類、資產購置出租轉讓類、材料采購(gòu)類、服(fú)務采購類、銷售類等合(hé)同,圍繞合同管理製度情況、合同簽訂及(jí)履約情況、合同檔(dàng)案管理情況進行檢查。截至目前(qián),集團公(gōng)司及26家全資控股權屬公司已按照《通知》要求完成自查,涉及合(hé)同(tóng)共計1100餘份。
通過此次專(zhuān)項檢查,提高了內(nèi)控管理水平,規(guī)範了(le)集(jí)團(tuán)的合同管理,提升了法(fǎ)律風險防範意識,為集團公司防範和控製經營(yíng)風險及穩健發(fā)展奠定(dìng)堅實基礎。